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日照市人民检察院健全完善内部审计年审制

2010-10-27 
读书人财会频道财会考试专业网站 http://www.reader8.com/exam/caikuai/   近年来,日照市人民检察院实行了内部审计年审制,每年都有重点的对各区县检察院财务管理情况进行审计。近日,该院又邀请市内部审计师协会对内部审

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  近年来,日照市人民检察院实行了内部审计年审制,每年都有重点的对各区县检察院财务管理情况进行审计。近日,该院又邀请市内部审计师协会对内部审计年制有关内容进行了规范、完善,进一步提高了内部审计的针对性和效果。
  该院内部审计年审制健全完善后的主要内容包括:一是清查、盘点固定资产、建立固定资产明细账簿;二是细化检察经费支出核算,依据检察业务特点科学设置支出明细科目,防止铺张浪费;三是强化对涉案款项和库存现金检查,保证各类票据使用、账户管理、资金缴存等合规合法;四是对长期挂账及核算不规范的往来款项,及时按规定进行清理调整;五是规范内部审计程序,规范内部审计文书、审计案卷的使用、建立和保管。
  实行年审制取得了明显效果:一是加强了领导。市县两级检察部门均由“一把手”分管财务,对重大支出实行集体决策;二是完善了制度。各级都建立和完善了财务收支、资产管理等制度,用制度控制日常支出;三是规范了核算。账簿设置与核算、账户开设与管理、票据使用与保管、资产登记与管理等方面都有很大改善,做到了符合财政部门的有关规定。
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来源:读书人-内审师考试
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